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审 核 程 序

1  目的

为了规范质量管理体系/工厂产品质量保证能力审核活动,对认证审核实施全过程进行有效的管理和控制,保证认证工作的有效性、专业性和公正性,特制定本程序。

2适用范围

本程序规定了对受审核方质量管理体系/工厂产品质量保证能力审核的步骤\要求和方法。

本程序适用于对受审核方质量管理体系/工厂产品质量保证能力审核全过程的管理和控制。

3.引用文件

3.1 CNAB-AC12:2004  《<质量管理体系认证机构通用要求>应用指南》

3.2 CNAB-AC22:2004  《<产品认证机构通用要求>应用指南》

3.3 GB/T19011:2003  《 质量和(或)环境管理体系审核指南》

4  职责  

4.1  各认证业务部审核管理(岗)人员负责审核方案的策划与实施管理;

4.2  审核组负责审核活动的具体实施;

4.3  体系认证部负责对QMS认证审核资料的归档及管理;技术部负责对产品认证审核资料的归档及管理。

5  工作程序及要求

5.1 审核启动

5.1.1  确定审核的可行性

5.1.1.1 各认证业务部审核管理人员负责确定审核的可行性及与受审核方建立初步联系。在进行以下审核启动和审核项目策划时,与受审核方和指定的审核组长/检查组长采用多种形式予以充分沟通,以确定审核的可行性。必要时,也可指定审核组长/检查组长与受审核方进行沟通。

5.1.1.2 必要时,在受审核方同意的前提下,可以安排初访确定审核的可行性。但初访不是审核的必备环节,所用的时间也不计入审核人日。初访时,审核员/检查员不得提供咨询。

5.3.1.3 如果审核不可行,审核管理人员应在与受审核方协商后,提出替代建议,例如推迟审核、调整审核范围等。

5.1.2 审核策划

5.1.2.1 各认证业务部审核管理人员负责验证认证申请评审表和申请所有资料,按照评审表界定的认证范围及专业代码,根据《初次审核/监督审核/复评人日安排办法》、《多场所受审核方质量管理体系审核实施办法》(同时适用于产品认证的多场所审核)等文件规定对审核予以策划,策划包括:审核目的、审核准则、审核范围、审核组组成、审核人日、多场所抽样等,并以《审核通知书》的形式下达审核任务和通知申请方/受审核方。

5.1.2.2 审核管理人员负责建立年度审核方案并予以实施。

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